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内蒙古自治区赤峰市宁城县人民法院

2024年部门预算公开报告

  发布时间:2024-02-22 11:28:04 打印 字号: | |


 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市宁城县人民法院

2024年部门预算公开报告

 

 

 

 

 2024年 2 月 20 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对宁城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)部门主要职责

1、依法审判法律规定由宁城县人民法院管辖的和其他应当由宁城县人民法院审判的刑事、民事、行政、执行等第一审案件。

2、承办上级法院指令再审的案件。

3、受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、负责机关思想政治教育、组织业务培训。

6、在审判工作中宣传法治,教育公民自觉遵守宪法、法律。

7、开展本院监察工作。

8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区赤峰市宁城县人民法院部门预算包括本级部门预算,是一级预算单位。

(一)自治区赤峰市宁城县人民法院部门机构及人员基本情况

宁城县人民法院现共设9个内设机构,1个下设机构,下辖天义、热水、瓦房、大双庙、大明5个基层人民法庭。我院现有政法行政专项编制110个,实有人数215人,政法专项编制98人(其中事业人员9人),聘用制书记员51人,劳务派遣50人,地方政府聘用3人,自聘人员8人,公益性岗位人员5人。

(二)自治区赤峰市宁城县人民法院单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


宁城县人民法院

财政拨款的行政单位

1



 

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3756.59万元,比2023年预算减少47.88万元,下降1.3%,预算减少主要原因是本年度上年结转项目经费较上年有所减少。

支出预算3756.59万元,比2023年预算减少47.88万元,下降1.3%,预算减少主要原因是本年度上年结转项目经费较上年有所减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3756.59万元,其中:一般公共预算拨款收入 3615.41万元,占比96%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转141.18万元,占比4%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3756.59万元,其中:基本支出2737.41万元,占比73%;项目支出1019.18万元,占比27%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于本院人员经费、保障机构正常运行的费用、审判和执行业务工作的办案业务经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

我部门2024年度财政拨款收、支总预算3756.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少47.88万元,下降 1.3%。主要原因是本年度上年结转项目经费较上年有所减少

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

我部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算3756.59万元。与上年相比减少47.88万元,下降 1.3 %。具体情况如下:

1.公共安全(类)

公共安全类年初预算数3278.18万元,与上年相比减少82.93万元。其中:

1).法院(款)行政运行(项)。年初预算 2259万元,与上年相比增加638.36万元,增长39%。变动原因:一是本年度法检院聘用制书记员保障经费及编外聘用人员经费调整至本项安排预算;二是由于人员变动导致的人员经费正常增减变动。

2).法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算949.18万元,与上年相比减少751.29万元,下降44%。变动原因:本年度法检院聘用制书记员保障经费及编外聘用人员经费不在本项安排预算,故有所变动。

3).法院(款)其他法院支出(项)。年初预算70万元,与上年相比增加30万元,增长75%。变动原因:本年度办案系统运行维护费用较上年有所增加,故有所变动。

2、社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数200.99万元,与上年相比增加0.11万元,增长0.05%。其中:

1).行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 133.99万元,与上年相比增加0.07万元,增长0.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,与上年基本无变动

2).行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 67万元,与上年相比增加0.04万元,增长0.05%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,与上年基本无变动

3、卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数103.61万元,与上年相比增加4.16万元,增长4%。其中:

1).行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 67.27万元,与上年相比增加3.98万元,增长6%。变动原因:由于新考录人员较多,故预算较上年有所增加。

2).行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 36.34万元,与上年相比增加0.18万元,增长0.4%。主要用于公务员医疗补助支出,与上年基本无变动

4、住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数173.82万元,与上年相比增加30.78万元,增长21%。其中:

1).住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算173.82万元,与上年相比增加30.78万元,增长21%。变动原因由于人员变动导致预算较上年有所增加。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2737.41万元,其中:

1).人员经费2029.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2).公用经费229.04万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费支出预算75万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出71万元,占95%;公务接待费支出4万元,占5%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算75万元,比上年预算数减少53.36万元,下降42%;其中:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出71万元,其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少53.36万元,下降100%,主要原因本年度无公务用车更新购置计划。

2)公务用车运行维护费预算支出71万元,比上年预算增加 0万元,增长0%,与上年无变动。我院会继续本着厉行节约的原则,在保障审判执行业务工作的前提下压缩办案成本。

3、公务接待费4万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.7万元,增长21%,由于上年度来我院视察指导、考察调研、检查工作、办理公务、办案或开庭次数有所增加。

六、项目支出预算情况说明

我部门2024预算安排项目2个,项目预算总金额1019.18万元。其中,财政本年拨款金额878万元,财政拨款结转结余141.18万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年,我院机关运行经费财政拨款预算229.04万元,比上年增加0.87万元,下降0.4%主要原因是人员因素导致经费变动。

二、政府采购预算情况说明

本部门政府采购预算总额374.06万元,其中:政府采购货物预算217万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算157.06万元。

三、国有资产占有使用情况说明

本部门共有车辆20辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆,特种专用技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上大型设备2台(套)等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算878万元,占全部项目支出预算的86%。我单位有涉密项目资金。

我院编制2024年初部门预算时,已结合本院实际工作情况对项目资金开展了绩效管理工作,重点对办案(业务)经费、业务装备经费根据实际审判业务和执行工作开展情况进行了年度绩效目标的设定,并对2个预算项目在产出指标、效益指标、满意度指标方面分别具体进行了三级指标设置,并进行目标化管理。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:台晓萌        联系电话:0476-4272688

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表



 

责任编辑:宁城县人民法院

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